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审计部工作职责

1、根据法律法规及有关规定,结合集团实际,建立健全部门职能相关管理制度;

2、负责编制集团年度审计计划,并组织实施;

3、负责组织实施集团及子公司各项年度财务审计及财务专项审计工作;

4、负责组织实施集团及子公司各类内控审计工作;

5、负责组织对于达到结算条件的各工程项目实施结算审计工作;

6、负责建立、管理审计与结算第三方中介机构库,并定期进行评价考核;

7、定期组织对各子公司内控制度、流程建设及执行情况进行监督检查;

8、负责组织实施集团及子公司各类评估工作;

9、负责按集团档案管理有关要求进行本部门档案归档管理;

10、负责与本部门对口政府部门、业务单位的联系与协调,维系良好的工作关系。负责对各子公司对口业务职能的指导、服务与监督管理。

11、完成集团交办的其他工作。

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